-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 114.678.220,00| 119.231.945,62| 29.960.919,84| 29.960.919,84| 12.902.823,17| 12.902.823,17| 0,00| 94,78| 10,82| 106.329.122,45| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | acao legislativa | 414.529,20| 414.529,20| 68.164,72| 68.164,72| 68.164,72| 68.164,72| 0,00| 0,50| 16,44| 346.364,48| | administracao geral | 1.921.351,32| 1.921.351,32| 385.407,80| 385.407,80| 264.366,15| 264.366,15| 0,00| 1,94| 13,75| 1.656.985,17| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 640.110,00| 884.510,00| 649.867,43| 649.867,43| 188.256,21| 188.256,21| 0,00| 1,38| 21,28| 696.253,79| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 789.910,00| 953.810,00| 136.013,18| 136.013,18| 104.602,18| 104.602,18| 0,00| 0,76| 10,96| 849.207,82| | administracao geral | 6.409.140,00| 6.641.840,00| 2.072.867,22| 2.072.867,22| 1.057.329,08| 1.057.329,08| 0,00| 7,76| 15,91| 5.584.510,92| | tecnologia da informacao | 504.670,00| 507.470,00| 76.125,54| 76.125,54| 51.578,94| 51.578,94| 0,00| 0,37| 10,16| 455.891,06| | administracao de receitas | 1.143.040,00| 1.223.440,00| 177.282,31| 177.282,31| 85.164,59| 85.164,59| 0,00| 0,62| 6,96| 1.138.275,41| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | policiamento | 1.132.420,00| 1.132.420,00| 295.958,88| 295.958,88| 246.842,30| 246.842,30| 0,00| 1,81| 21,79| 885.577,70| | defesa civil | 42.000,00| 42.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 42.000,00| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | assistencia ao idoso | 381.250,00| 381.250,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 381.250,00| | assistencia ao portador de deficiencia | 338.530,00| 338.530,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 338.530,00| | assistencia a crianca e ao adolescente | 1.807.410,00| 1.807.410,00| 27.916,13| 27.916,13| 27.216,85| 27.216,85| 0,00| 0,19| 1,50| 1.780.193,15| | assistencia comunitaria | 2.529.930,00| 2.698.886,92| 454.298,67| 454.298,67| 244.191,18| 244.191,18| 0,00| 1,79| 9,04| 2.454.695,74| | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 429.963,82| 429.963,82| 117.394,98| 117.394,98| 53.822,23| 53.822,23| 0,00| 0,39| 12,51| 376.141,59| | previdencia do regime estatutario | 5.679.980,00| 5.679.980,00| 879.277,14| 879.277,14| 879.277,14| 879.277,14| 0,00| 6,45| 15,48| 4.800.702,86| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 8.107.350,00| 8.157.350,00| 1.472.968,29| 1.472.968,29| 976.237,93| 976.237,93| 0,00| 7,17| 11,96| 7.181.112,07| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 16.650.340,00| 21.083.495,62| 7.412.039,05| 7.412.039,05| 1.756.875,10| 1.756.875,10| 0,00| 12,90| 8,33| 19.326.620,52| | vigilancia sanitaria | 302.430,00| 302.430,00| 5.152,25| 5.152,25| 3.682,00| 3.682,00| 0,00| 0,02| 1,21| 298.748,00| | vigilancia epidemiologica | 277.890,00| 102.890,00| 9.121,00| 9.121,00| 5.565,00| 5.565,00| 0,00| 0,04| 5,40| 97.325,00| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.401.050,00| 1.429.050,00| 224.093,01| 224.093,01| 143.952,50| 143.952,50| 0,00| 1,05| 10,07| 1.285.097,50| | alimentacao e nutricao | 2.639.330,00| 2.287.406,00| 1.278.767,68| 1.278.767,68| 75.966,93| 75.966,93| 0,00| 0,55| 3,32| 2.211.439,07| | ensino fundamental | 21.931.330,00| 21.111.366,00| 2.564.560,49| 2.564.560,49| 1.593.719,29| 1.593.719,29| 0,00| 11,70| 7,54| 19.517.646,71| | ensino superior | 3.426.960,00| 3.426.960,00| 636.509,93| 636.509,93| 303.698,32| 303.698,32| 0,00| 2,23| 8,86| 3.123.261,68| | educacao infantil | 4.509.330,00| 5.264.330,00| 1.309.379,50| 1.309.379,50| 761.523,67| 761.523,67| 0,00| 5,59| 14,46| 4.502.806,33| | educacao de jovens e adultos | 64.200,00| 64.200,00| 3.527,65| 3.527,65| 575,00| 575,00| 0,00| 0,00| 0,89| 63.625,00| | CULTURA | | | | | | | | | | | | difusao cultural | 687.940,00| 690.440,00| 104.582,05| 104.582,05| 62.297,49| 62.297,49| 0,00| 0,45| 9,02| 628.142,51| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.527.750,00| 1.460.150,00| 332.198,77| 332.198,77| 297.605,34| 297.605,34| 0,00| 2,18| 20,38| 1.162.544,66| | infra-estrutura urbana | 9.272.790,00| 8.408.577,08| 2.543.466,44| 2.543.466,44| 712.860,20| 712.860,20| 0,00| 5,23| 8,47| 7.695.716,88| | servicos urbanos | 4.115.660,00| 4.428.010,00| 636.003,48| 636.003,48| 231.357,73| 231.357,73| 0,00| 1,69| 5,22| 4.196.652,27| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 551.800,00| 551.800,00| 33.122,45| 33.122,45| 16.622,45| 16.622,45| 0,00| 0,12| 3,01| 535.177,55| | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 6.628.740,00| 6.674.310,00| 4.390.145,08| 4.390.145,08| 1.091.834,32| 1.091.834,32| 0,00| 8,02| 16,35| 5.582.475,68| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 423.010,00| 423.010,00| 458,14| 458,14| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 423.010,00| | controle ambiental | 162.150,00| 162.150,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 162.150,00| | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 3.940,00| 3.940,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 3.940,00| | abastecimento | 93.920,00| 157.420,00| 79.589,29| 79.589,29| 72.243,29| 72.243,29| 0,00| 0,53| 45,89| 85.176,71| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | | promocao industrial | 277.556,72| 1.518.750,72| 1.241.194,00| 1.241.194,00| 1.241.194,00| 1.241.194,00| 0,00| 9,11| 81,72| 277.556,72| | turismo | 138.510,00| 138.510,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 138.510,00| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 657.380,00| 657.380,00| 13.893,97| 13.893,97| 13.245,45| 13.245,45| 0,00| 0,09| 2,01| 644.134,55| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 1.501.120,00| 1.509.120,00| 234.896,64| 234.896,64| 176.278,91| 176.278,91| 0,00| 1,29| 11,68| 1.332.841,09| | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 263.570,00| 263.570,00| 94.676,68| 94.676,68| 94.676,68| 94.676,68| 0,00| 0,69| 35,92| 168.893,32| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 1.000.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 3.897.938,94| 3.897.938,94| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 3.897.938,94| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 5.279.580,00| 5.384.010,00| 1.211.776,77| 1.211.776,77| 710.176,47| 710.176,47| 0,00| 5,21| 13,19| 4.673.833,53| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL | 119.957.800,00| 124.615.955,62| 31.172.696,61| 31.172.696,61| 13.612.999,64| 13.612.999,64 | 100,00| 10,92| 111.002.955,98| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) | | | | | | | | | | | | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.930,00| 1.930,00| 251,16| 251,16| 251,16| 251,16| 0,00| 0,03| 13,01| 1.678,84| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 373.730,00| 393.730,00| 68.907,23| 68.907,23| 56.563,79| 56.563,79| 0,00| 7,96| 14,36| 337.166,21| | tecnologia da informacao | 24.790,00| 24.790,00| 3.858,37| 3.858,37| 3.858,37| 3.858,37| 0,00| 0,54| 15,56| 20.931,63| | administracao de receitas | 53.940,00| 53.940,00| 7.147,41| 7.147,41| 7.147,41| 7.147,41| 0,00| 1,00| 13,25| 46.792,59| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | policiamento | 286.640,00| 286.640,00| 45.207,16| 45.207,16| 44.794,11| 44.794,11| 0,00| 6,30| 15,62| 241.845,89| | defesa civil | 4.400,00| 4.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 4.400,00| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | assistencia a crianca e ao adolescente | 3.670,00| 3.670,00| 1.643,58| 1.643,58| 1.643,58| 1.643,58| 0,00| 0,23| 44,78| 2.026,42| | assistencia comunitaria | 500.530,00| 500.530,00| 17.287,86| 17.287,86| 17.287,86| 17.287,86| 0,00| 2,43| 3,45| 483.242,14| | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 250,00| 250,00| 250,00| 250,00| 7,50| 7,50| 0,00| 0,00| 3,00| 242,50| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 417.520,00| 417.520,00| 75.590,52| 75.590,52| 73.590,52| 73.590,52| 0,00| 10,36| 17,62| 343.929,48| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 362.000,00| 362.000,00| 96.964,28| 96.964,28| 90.529,08| 90.529,08| 0,00| 12,74| 25,00| 271.470,92| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 17.470,00| 17.470,00| 6.706,17| 6.706,17| 6.706,17| 6.706,17| 0,00| 0,94| 38,38| 10.763,83| | ensino fundamental | 1.605.610,00| 1.605.610,00| 193.526,57| 193.526,57| 186.100,31| 186.100,31| 0,00| 26,20| 11,59| 1.419.509,69| | ensino superior | 58.940,00| 58.940,00| 4.045,25| 4.045,25| 4.045,25| 4.045,25| 0,00| 0,56| 6,86| 54.894,75| | educacao infantil | 312.670,00| 312.670,00| 93.984,54| 93.984,54| 50.026,92| 50.026,92| 0,00| 7,04| 15,99| 262.643,08| | educacao de jovens e adultos | 990,00| 990,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 990,00| | CULTURA | | | | | | | | | | | | difusao cultural | 24.340,00| 24.340,00| 3.784,40| 3.784,40| 3.051,53| 3.051,53| 0,00| 0,42| 12,53| 21.288,47| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 163.860,00| 163.860,00| 26.351,82| 26.351,82| 26.351,82| 26.351,82| 0,00| 3,71| 16,08| 137.508,18| | infra-estrutura urbana | 185.110,00| 185.110,00| 23.013,90| 23.013,90| 23.013,90| 23.013,90| 0,00| 3,24| 12,43| 162.096,10| | servicos urbanos | 274.130,00| 274.130,00| 31.579,16| 31.579,16| 31.579,16| 31.579,16| 0,00| 4,44| 11,51| 242.550,84| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 4.960,00| 4.960,00| 697,50| 697,50| 697,50| 697,50| 0,00| 0,09| 14,06| 4.262,50| | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 430.570,00| 505.000,00| 490.000,00| 490.000,00| 61.950,64| 61.950,64| 0,00| 8,72| 12,26| 443.049,36| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 66.180,00| 66.180,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 66.180,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | abastecimento | 4.060,00| 14.060,00| 9.518,87| 9.518,87| 9.518,87| 9.518,87| 0,00| 1,34| 67,70| 4.541,13| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 16.160,00| 16.160,00| 1.483,13| 1.483,13| 1.483,13| 1.483,13| 0,00| 0,20| 9,17| 14.676,87| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 85.130,00| 85.130,00| 9.977,89| 9.977,89| 9.977,89| 9.977,89| 0,00| 1,40| 11,72| 75.152,11| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 5.279.580,00| 5.384.010,00| 1.211.776,77| 1.211.776,77| 710.176,47| 710.176,47 | 100,00| 13,19| 4.673.833,53| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.  ________________________________________ ________________________________________ EDSON VALTER GAZZOTTI JOSUE MARCONDES DE SOUZA CRC1SP112003/0-1 DIRETOR DEPARTAMENTO - FINANCEIRO 746.308.738-72 979.197.808-53 ________________________________________ ________________________________________ JOAO BATISTA BIANCHINI REGINA BRANDOLIN MAZEU PREFEITO MUNICIPAL CONTROLE INTERNO 071.376.858-46 104.147.158-02